據(jù)審計(jì)署網(wǎng)站消息,,審計(jì)署今日公布 《國務(wù)院關(guān)于2017年度中央預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》,,根據(jù)黨中央,、國務(wù)院部署和審計(jì)法律法規(guī),,審計(jì)署對2017年度中央預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)署審計(jì)長胡澤君介紹,,重點(diǎn)審計(jì)了57個中央部門本級及所屬365家單位,,涉及財(cái)政撥款預(yù)算2115.99億元(占這些部門財(cái)政撥款預(yù)算總額的35.28%)。
審計(jì)結(jié)果表明,,2017年度部門預(yù)算管理不斷加強(qiáng),,預(yù)算執(zhí)行總體較好,財(cái)政資金使用績效有所提高,。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題如下:
一是預(yù)決算編報(bào)還不夠準(zhǔn)確,。涉及35個部門和81家所屬單位、金額35.04億元,。其中:6個部門和9家所屬單位編報(bào)預(yù)算時,,虛報(bào)項(xiàng)目內(nèi)容或人員等多申領(lǐng)資金2.16億元;11個部門和11家所屬單位存在代編預(yù)算等問題12.62億元;28個部門和64家所屬單位的決算草案存在多列支出、少計(jì)收入等問題,,涉及20.26億元,。
二是資金資產(chǎn)管理還不夠規(guī)范。涉及23個部門和89家所屬單位,、金額11.25億元,。其中:1個部門和10家所屬單位賬外存放或通過虛假票據(jù)等套取資金4409.55萬元;4個部門和11家所屬單位違規(guī)理財(cái)或出借資金等2.58億元;7個部門和31家所屬單位未嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定,涉及租金等收入5.4億元;16個部門和40家所屬單位部分資產(chǎn)違規(guī)處置或閑置浪費(fèi)等,,涉及2.83億元,。
三是“三公”經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)管理不嚴(yán)問題在一些部門依然存在。涉及34個部門和101家所屬單位,、金額5721.71萬元,。因公出國(境)方面,5個部門和1家所屬單位超計(jì)劃,、超限量,、超人數(shù)安排出國團(tuán)組113個;4個部門和10家所屬單位無預(yù)算、超預(yù)算列支或轉(zhuǎn)由其他單位承擔(dān)出國(境)費(fèi)用852.86萬元,。公務(wù)用車方面,,6家所屬單位未按規(guī)定完成公車改革;10個部門和25家所屬單位超標(biāo)準(zhǔn)超編制、違規(guī)或變相配備,、未按規(guī)定使用公務(wù)用車等240輛;2個部門和2家所屬單位無預(yù)算、超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)支出公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)649.76萬元,。會議和培訓(xùn)管理方面,,11個部門和18家所屬單位無計(jì)劃、計(jì)劃外召開會議或舉辦培訓(xùn)等578個;3個部門和17家所屬單位違規(guī)在非定點(diǎn)飯店或京外召開會議98個;12個部門和12家所屬單位超預(yù)算,、超標(biāo)準(zhǔn),、超范圍列支,或轉(zhuǎn)由其他單位承擔(dān)會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)2808.91萬元,。此外,還有10個部門和29家所屬單位存在違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼,、違規(guī)兼職或取酬等問題,,涉及1204.04萬元。
四是一些部門和單位依托管理職能或利用行業(yè)影響力違規(guī)收費(fèi),。涉及5個部門和75家所屬單位,、金額1.69億元。其中:62家所屬單位通過組織資格考試,、開展檢測等取得收入1.61億元;5個部門和14家所屬單位開展評比表彰,、舉辦論壇等收費(fèi)829.56萬元。
審計(jì)指出問題后,,有關(guān)部門和單位通過歸還資金原渠道,、上繳國庫、調(diào)整賬目等方式整改5.06億元,,清退超編制或違規(guī)占用其他單位公務(wù)用車10輛,,出臺和完善制度5項(xiàng)。
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