(4)補充全國社會保障基金預算數為150億元,比2010年執(zhí)行數增加50億元,增長50%,。主要是為應對未來人口老齡化趨勢,,適當增加安排補充全國社會保障基金預算。
(5)行政事業(yè)單位離退休預算數為230.71億元,,比2010年執(zhí)行數增加12.37億元,增長5.7%。主要是規(guī)范津貼補貼支出增加,。
(6)企業(yè)改革補助預算數為1億元,,比2010年執(zhí)行數減少10.75億元,下降91.5%,。主要是中央級企業(yè)關閉破產支出減少,。
(7)就業(yè)補助預算數為7.89億元,比2010年執(zhí)行數增加0.91億元,,增長13%,。主要是新疆兵團就業(yè)補助資金增加。
(8)撫恤預算數為1.91億元,,比2010年執(zhí)行數增加1.7億元,,增長809.5%。主要是烈士紀念設施保護改造工程支出增加,。
(9)退役安置預算數為0.01億元,,比2010年執(zhí)行數減少0.07億元,下降87.5%,。主要是新疆兵團退伍軍人安置補助資金減少,。
(10)社會福利預算數為0.1億元,比2010年執(zhí)行數增加0.06億元,,增長150%,。主要是新疆兵團孤兒基本生活保障補助資金增加。
(11)殘疾人事業(yè)預算數為2.55億元,,比2010年執(zhí)行數減少7.02億元,,下降73.4%。主要是基本建設支出減少,。
(12)城市居民最低生活保障預算數為4.31億元,,比2010年執(zhí)行數增加0.84億元,增長24.2%,。主要是新疆兵團城市居民最低生活保障補助資金增加,。
(13)其他城鎮(zhèn)社會救濟預算數為0.01億元,比2010年執(zhí)行數減少0.4億元,,下降97.6%,。主要是基本建設支出減少。
(14)自然災害生活救助預算數為1.66億元,,比2010年執(zhí)行數減少14.3億元,,下降89.6%。主要是一次性救災支出減少,。
(15)紅十字事業(yè)預算數為0.32億元,,比2010年執(zhí)行數增加0.01億元,增長3.2%,。
(16)其他農村社會救濟預算數為0.01億元,,與2010年執(zhí)行數持平,。
(17)其他社會保障和就業(yè)支出預算數為10.79億元,比2010年執(zhí)行數增加3.19億元,,增長42%,。主要是國家發(fā)展改革委安排的基本建設支出年初預算暫列此科目,執(zhí)行中將根據實際用途轉列相應的款級科目,。
9.2011年醫(yī)療衛(wèi)生預算數為63.56億元,,比2010年執(zhí)行數減少10億元,下降13.6%,。其中:
(1)醫(yī)療衛(wèi)生管理事務預算數為2.46億元,,比2010年執(zhí)行數增加0.25億元,增長11.3%,。主要是衛(wèi)生部辦公樓改造等支出增加,。
(2)公立醫(yī)院預算數為21.94億元,比2010年執(zhí)行數減少17.59億元,,下降44.5%,。主要是基本建設支出減少。
(3)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構預算數為零,,比2010年執(zhí)行數減少0.78億元,,下降100%。主要是基本建設支出減少,。
(4)公共衛(wèi)生預算數為6.92億元,,比2010年執(zhí)行數增加0.09億元,增長1.3%,。
(5)醫(yī)療保障預算數為11.61億元,,比2010年執(zhí)行數增加3.04億元,增長35.5%,。主要是新疆兵團城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補助資金等增加,。
(6)中醫(yī)藥預算數為0.35億元,比2010年執(zhí)行數減少0.02億元,,下降5.4%,。
(7)食品和藥品監(jiān)督管理事務預算數為4.71億元,比2010年執(zhí)行數減少7.19億元,,下降60.4%。主要是基本建設支出減少,。
(8)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出預算數為15.57億元,,比2010年執(zhí)行數增加12.2億元,增長362%,。主要是國家發(fā)展改革委安排的基本建設支出年初預算暫列此科目,,執(zhí)行中將根據實際用途轉列相應的款級科目,。
10.2011年節(jié)能環(huán)保預算數為74.37億元,比2010年執(zhí)行數增加4.89億元,,增長7%,。其中:
(1)環(huán)境保護管理事務預算數為4億元,比2010年執(zhí)行數增加0.27億元,,增長7.2%,。主要是中國環(huán)境監(jiān)測總站等單位增人增編,相應增加基本支出,。
(2)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察預算數為2.52億元,,比2010年執(zhí)行數減少0.34億元,下降11.9%,。主要是基本建設支出減少,。
(3)污染防治預算數為0.99億元,比2010年執(zhí)行數減少7.62億元,,下降88.5%,。主要是基本建設支出減少。
(4)自然生態(tài)保護預算數為0.69億元,,比2010年執(zhí)行數減少0.03億元,,下降4.2%。
(5)天然林保護預算數為6.74億元,,比2010年執(zhí)行數減少0.02億元,,下降0.3%。
(6)退耕還林預算數為3.9億元,,比2010年執(zhí)行數減少0.76億元,,下降16.3%。主要是部分退耕還林項目財政補助政策到期,,相應減少支出,。
(7)退牧還草預算數為零,比2010年執(zhí)行數減少0.45億元,,下降100%,。主要是退牧還草飼料糧補助2010年年初預算列對地方轉移支付,執(zhí)行中部分資金轉列中央本級,,2011年預算仍列對地方轉移支付,。
(8)能源節(jié)約利用預算數為18.39億元,比2010年執(zhí)行數減少8.5億元,,下降31.6%,。主要是能源節(jié)約利用資金2010年年初預算大部分列對地方轉移支付,執(zhí)行中部分資金轉列中央本級,,2011年預算大部分仍列對地方轉移支付,。
(9)污染減排預算數為5.69億元,,比2010年執(zhí)行數減少0.42億元,下降6.9%,。主要是根據需求情況減少部分支出,。
(10)可再生能源預算數為4.1億元,比2010年執(zhí)行數減少1.4億元,,下降25.5%,。主要是可再生能源發(fā)展資金2010年年初預算大部分列對地方轉移支付,執(zhí)行中部分資金轉列中央本級,,2011年預算大部分仍列對地方轉移支付,。
(11)資源綜合利用預算數為零,比2010年執(zhí)行數減少2.48億元,,下降100%,。主要是基本建設支出減少。
(12)能源管理事務預算數為0.79億元,,比2010年執(zhí)行數增加0.08億元,,增長11.3%。主要是國家能源局項目支出增加,。
(13)其他節(jié)能環(huán)保支出預算數為26.56億元,,比2010年執(zhí)行數增加26.56億元。主要是國家發(fā)展改革委安排的基本建設支出年初預算暫列此科目,,執(zhí)行中將根據實際用途轉列相應的款級科目,。
11.2011年城鄉(xiāng)社區(qū)事務預算數為4.24億元,比2010年執(zhí)行數減少5.85億元,,下降58%,。其中:
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務預算數為2.07億元,比2010年執(zhí)行數減少0.03億元,,下降1.4%,。主要是基本建設支出減少。
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理預算數為0.08億元,,比2010年執(zhí)行數增加0.01億元,,增長14.3%。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施預算數為2.09億元,,比2010年執(zhí)行數減少5.83億元,,下降73.6%。主要是基本建設支出減少,。
12.2011年農林水事務預算數為424.19億元,,比2010年執(zhí)行數增加36.3億元,增長9.4%,。其中:
(1)農業(yè)預算數為234.44億元,,比2010年執(zhí)行數增加18.48億元,增長8.6%,。主要是對新疆兵團的補助資金增加,。其中:
①技術推廣與培訓預算數為9.26億元,,比2010年執(zhí)行數減少3.4億元,,下降26.9%。
�,、谵r產品(17.00,0.01,0.06%)質量安全預算數為6.14億元,,比2010年執(zhí)行數減少0.36億元,下降5.5%,。
�,、劢y(tǒng)計監(jiān)測與信息服務預算數為3億元,比2010年執(zhí)行數增加0.15億元,,增長5.3%,。
(2)林業(yè)預算數為21.61億元,比2010年執(zhí)行數減少6.86億元,,下降24.1%,。主要是基本建設支出減少。其中:
�,、偕仲Y源監(jiān)測預算數為0.64億元,,比2010年執(zhí)行數減少0.01億元,下降1.5%,。
�,、谏址阑痤A算數為3.38億元,比2010年執(zhí)行數減少1.46億元,,下降30.2%,。
③林區(qū)公共支出預算數為4.87億元,,比2010年執(zhí)行數減少0.09億元,,下降1.8%。