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息息相關(guān)各種稅
你清楚自己都交了哪些稅嗎,? 你清楚自己都交了哪些稅嗎,?實(shí)際上除了個稅外,,你從每天起床起就開始在交稅了:用水電煤氣要付出增值稅,去超市購物要交增值稅,,有的還要交消費(fèi)稅……中國所有商品實(shí)行的是含稅價,,由于稅收的轉(zhuǎn)嫁性,,所以最終都是由老百姓來承擔(dān),。據(jù)我調(diào)查,老百姓對含稅價并不敏感,,但如果標(biāo)明價外稅可能就要炸鍋了,,這種現(xiàn)象值得思考。 國家如何掙錢和花錢,? 1.讓掙錢的人和花錢的人都給你交錢,,這叫稅收; 2.直接開動機(jī)器印鈔票,,這叫貨幣發(fā)行,; 3.過路人必須留下買路錢,這叫行政收費(fèi),; 4.通過壟斷民生服務(wù)賺錢,,這叫央企; 5.把大家的錢集中起來花,,這叫財政,。 拔最多的鵝毛,聽最少的鵝叫 稅收的技術(shù)就是對一群鵝中每一只鵝單獨(dú)拔下最多的鵝毛,,又要琢磨如何讓這只可憐的鵝發(fā)出最少的叫聲,;通貨膨脹相比稅收而言,,可以說技高一籌,對一群鵝統(tǒng)一按比例拔毛,,這樣就基本上聽不到具體的鵝叫了,。 通貨膨脹本質(zhì)上是一種稅收。物價上漲,,貨幣購買力下降,,相當(dāng)于貨幣持有者征收了一定數(shù)量的稅收。這種“通脹稅”還具有隱蔽性的特點(diǎn),,何樂而不為呢,?從較長時期來看,論述治理通貨膨脹的文章都是偽命題,。稅收是隨著國家的存在而存在,,誰也不會去說治理稅收。我想,,運(yùn)用到通貨膨脹上也一樣,,它真不是治理問題,而是多多少少,、高高低低的問題,。 企業(yè)請客吃飯要上稅 根據(jù)規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,,按發(fā)生額的60%扣除,,這是因?yàn)閲覒械萌^(qū)分你是商業(yè)招待還是個人招待,給你講點(diǎn)中庸,,定一個60%的扣除比例,。另外,企業(yè)招待費(fèi)不多時,,一般會打點(diǎn)歪主意,,找點(diǎn)假票來充這個扣除額,國家也給你講點(diǎn)和諧,,規(guī)定最高不得超過當(dāng)年銷售收入的5‰,。 例如,某企業(yè)銷售收入2000萬元,,業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除最高限額為10萬元,。 1.超過最高限額的情況:如實(shí)際業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元,稅前可扣除10萬元,,繳所得稅10萬元,; 2.低于最高限額的情況:如實(shí)際業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元,稅前可扣除9萬元,,繳所得稅1.5萬元,; 3.等于最高限額的情況,,大家自己去算算繳多少稅吧。 流轉(zhuǎn)稅:留下買路錢 流轉(zhuǎn)稅就是留下買路錢的稅,,只要是發(fā)生了交易,,開了票,就要留下買路錢,,實(shí)際上收的是生意人的本錢,,最終會限制工商業(yè)的發(fā)展,而目前我國財政收入中接近70%來自于流轉(zhuǎn)稅,,原因就是征收方便,,只要會印發(fā)票、管發(fā)票,、賣發(fā)票,,那70%的稅就收到手了。所得稅就是對過完路后所賺的錢征的稅,,沒賺到錢可以不交,。個人所得稅雖然用了所得稅的名稱,但本質(zhì)上還是屬于個人流轉(zhuǎn)稅,。因?yàn)樗还苣銓?shí)際的家庭狀況,,統(tǒng)一按一個免征額扣除,剩下的照章納稅,,可能你交完個稅后,,交不起房租,也養(yǎng)不起老人和小孩了,。 攪拌混凝土需要繳納增值稅嗎,? 某建筑企業(yè)承攬一公路工程,,設(shè)立了甲項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工,,并在該項(xiàng)目建立乙拌合站負(fù)責(zé)為該工程攪拌混凝土。乙拌合站以內(nèi)部結(jié)算形式向甲項(xiàng)目部收取拌合費(fèi)用,,現(xiàn)稅務(wù)局要求該企業(yè)對其所攪拌的混凝土繳納增值稅,,請問是否合理? 個人覺得這不合理,。原因有兩點(diǎn): 1.乙拌合站肯定是在現(xiàn)場為該工程攪拌混凝土,; 2.攪拌混凝土直接用于本企業(yè)公路工程中,不需要移送,。 因此,,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈增值稅若干具體問題的規(guī)定〉的通知》規(guī)定的精神,不征收增值稅,。雖然我在這里解決你的合理不合理的問題,,但至于交不交,,你得聽稅務(wù)局的。 分包合同含稅不含稅,? 繳納分包稅金時,,合同為不含稅的,相當(dāng)于你公司代付了對方公司的稅款,,應(yīng)當(dāng)記入營業(yè)外支出,,且不得在企業(yè)所得稅前扣除;合同為含稅的,,對公司而言最終的付款總額是一樣的,,但其中的稅款可以在企業(yè)所得稅前扣除,對公司來說是有好處的,。 銀行借款的“稅盾”作用 銀行借款的利息通常都可以在稅前作為企業(yè)財務(wù)費(fèi)用列支,,因此,具有了“稅盾”的作用,。比如企業(yè)所得稅率為25%,,銀行借款的利率為8%,那么,,從稅后利潤來看,,企業(yè)銀行借款利率便只有6%。因?yàn)槠渲?%的借款成本被所得稅抵銷了,。從這個意義來講,,適度舉債是有好處的。 月餅,,咬你一口不容易 據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),,目前中國商場里出售標(biāo)價為200元的月餅,你實(shí)際吃下肚肚的價值約30元,,也就是制作月餅所需的面粉,、餡料、配料,、油等成本,;工廠和商場利潤共計(jì)約96元;其他的稅費(fèi)包括:增值稅約29.06元,,包裝物費(fèi)用約30元,,運(yùn)費(fèi)及進(jìn)場費(fèi)約15元。更讓你郁悶的是,,你咬一口,,還要從你工資中扣約20元的個稅。月餅,,咬你一口真不容易�,�,! 香港某單身人士的稅單 香港某單身人士的稅單:2010年收入年薪178260港幣,應(yīng)繳稅款2918港幣,,免稅2189港幣,,實(shí)繳729港幣。免征額為10800港幣,。如有家室,,免征額繼續(xù)提高。你受驚了嗎,? 有網(wǎng)友提問:香港免征額可以這么高,,為什么中國的個人所得稅政策完全不考慮家庭供養(yǎng)情況…… 個人所得稅如果免征額是固定的,它實(shí)質(zhì)上就是個人流轉(zhuǎn)稅,。免征額應(yīng)根據(jù)個人實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整,,一年申報一次,這才是真正的個人所得稅,。 感謝免稅的及時雨 根據(jù)《印花稅暫行條例》的規(guī)定,,銀行及其他金融組織和借款人所簽訂的借款合同須征收借款金額的0.5印花稅。換句話說,,自此以后,,小微企業(yè)每次借款10萬元,就能一次性少征合同印花稅5元,。感謝免稅的及時雨,,這是多大的實(shí)惠啊,! 重大稅改:征營業(yè)稅最終應(yīng)改征增值稅 國務(wù)院常務(wù)會議決定,,從2012年1月1日起,在部分地區(qū)和行業(yè),,逐步將目前征收營業(yè)稅的行業(yè)改為征收增值稅:先在上海市交通運(yùn)輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等開展試點(diǎn),;在現(xiàn)行增值稅17%標(biāo)準(zhǔn)稅率和13%低稅率基礎(chǔ)上,新增11%和6%兩檔低稅率,;試點(diǎn)期間營業(yè)稅改征增值稅后收入仍歸屬試點(diǎn)地區(qū),。 據(jù)2010年年報,,目前征營業(yè)稅行業(yè)中,,交通運(yùn)輸、餐飲旅游,、傳媒,、銀行、非銀行金融業(yè),,營業(yè)稅占凈利潤的比重分別為15%,、53%,、21%、15%,、14%,。一旦營業(yè)稅轉(zhuǎn)為增值稅,稅負(fù)將有望降低,,對這些行業(yè)凈利潤和現(xiàn)金流會產(chǎn)生積極的影響,。營業(yè)稅轉(zhuǎn)增值稅對于公司的影響,可分為“利潤上實(shí)際稅負(fù)的影響”和“現(xiàn)金流上實(shí)際稅負(fù)的影響”,。據(jù)國金證券的實(shí)證分析:現(xiàn)金流的改善大大超過凈利潤的改善,,前者年均改善15%左右,后者年均改善2%左右,。 為什么征營業(yè)稅最終應(yīng)改征增值稅,,主要是因?yàn)闋I業(yè)稅存在重復(fù)征稅。比如D公司以60元的價格向C公司銷售D產(chǎn)品,,假定稅率為5%,,D公司應(yīng)納營業(yè)稅3元;C公司以80元的價格向B公司銷售D產(chǎn)品,,C公司應(yīng)納營業(yè)稅4元,;B公司以100元的價格向A公司銷售D產(chǎn)品,B公司應(yīng)納營業(yè)稅5元……改征增值稅后,,可避免重復(fù)征收,。 所得稅會計(jì)——懶得吵架 由于稅務(wù)不以會計(jì)的賬面價值為計(jì)稅基礎(chǔ),會計(jì)要和諧,,也懶得與它吵,,反正最終納稅額一樣。但也堅(jiān)持底線,,我納稅按你的要求,,但做賬的賬面價值我是不會按你的要求去調(diào)整的。暫時少交了,,謝謝你,,我記入遞延所得稅負(fù)債;暫時多交了,,我也不生氣,,記入遞延所得稅資產(chǎn),以后給我補(bǔ)回來,。 個稅起征點(diǎn)和免征額的區(qū)別 大家不要學(xué)99%以上的記者和經(jīng)濟(jì)學(xué)家甚至包括立法委員在內(nèi)以訛傳訛地稱個稅的起征點(diǎn)為3500元,,你應(yīng)該說個稅目前免征額提高到了3500元,它們之間存在本質(zhì)的區(qū)別:當(dāng)你的月工資是3510元時,如免征額是3500元,,只就超出的10元錢繳稅,;如起征點(diǎn)是3500元,即以3510元為基數(shù)繳稅,。 新個稅法給我們省了多少錢 新個稅法正式實(shí)施后,,扣除三險一金后,月入3500元,,一年少交個稅1500元,;月入5000元,一年少交個稅3360元,;月入6000元,,一年少交個稅3960元;月入8000元,,一年少交個稅5760元,;月入38600元為臨界點(diǎn),一年新舊稅負(fù)一樣,;月入50000元,,一年多交個稅2040元;月入100000元,,一年多交個稅13140元,。 企業(yè)為你實(shí)際支出的個人所得稅明細(xì) 如果你在北京,稅前工資為1萬元,,企業(yè)為你實(shí)際支出的個人所得稅明細(xì):稅后工資約為7454元,,繳納個稅約為322.70元,個人繳納的社保與公積金約為2223元,,單位繳納的社保與公積金約為4410元,。也就是說你拿到7454元工資,單位實(shí)際上付出了14410元,,因此,,拿工資時一定要想到企業(yè)為你發(fā)生的實(shí)際支出啊,多不容易,。
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