本報(bào)北京電 審計(jì)署對(duì)13戶(hù)中央企業(yè)的審計(jì)調(diào)查表明,,這13戶(hù)企業(yè)多計(jì)利潤(rùn)12.86億元,少計(jì)利潤(rùn)53.69億元,,多計(jì)資產(chǎn)9.67億元,,少計(jì)資產(chǎn)58.47億元;由于決策失誤,、管理不善和違規(guī)操作等,,造成損失和國(guó)有資產(chǎn)流失63.72億元。
審計(jì)署審計(jì)長(zhǎng)劉家義24日在十一屆全國(guó)人大常委會(huì)第九次會(huì)議上作審計(jì)報(bào)告時(shí)說(shuō),,對(duì)中國(guó)航天科工集團(tuán)公司等13戶(hù)中央企業(yè)的審計(jì),,審計(jì)資產(chǎn)總額占這些企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表資產(chǎn)總額的60%以上。同時(shí),,審計(jì)調(diào)查還發(fā)現(xiàn),,在企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展方面,引導(dǎo)和支持企業(yè)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的相關(guān)政策措施有待進(jìn)一步完善,。針對(duì)上述問(wèn)題,,有關(guān)部門(mén)和企業(yè)積極整改。對(duì)多計(jì)和少計(jì)的賬目,,進(jìn)行了調(diào)整,;對(duì)已造成的損失,追究了相關(guān)人員責(zé)任,,并進(jìn)一步完善了內(nèi)部管理和控制制度,;對(duì)相關(guān)政策措施不夠完善的問(wèn)題,相關(guān)部門(mén)正在研究健全制度,。 |
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